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淮阴区检察院2020年度部门预算公开
2020-08-14 11:16:00  来源:淮阴区检察院
<div class=TRS_Editor><p>  目录</p><p>  第一部分部门概况</p><p>  一、主要职能</p><p>  二、部门机构设置及预算单位构成情况</p><p>  三、2020年度部门主要工作任务及目标</p><p>  第二部分2020年度部门预算表</p><p>  一、收支预算总表</p><p>  二、收入预算总表</p><p>  三、支出预算总表</p><p>  四、财政拨款收支预算总表</p><p>  五、财政拨款支出预算表(功能科目)</p><p>  六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)</p><p>  七、一般公共预算支出预算表(功能科目)</p><p>  八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)</p><p>  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表</p><p>  十、政府性基金预算财政拨款支出预算表</p><p>  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表</p><p>  十二、政府采购支出预算表</p><p>  第三部分 2020年度部门预算情况说明</p><p>  第四部分名词解释</p><p>  第一部分 部门概况</p><p>  一、 主要职能</p><p>  人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害</p><p>  国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其</p><p>  他重大犯罪案件,行使检察权;对于公安机关侦查的案件进行审查,</p><p>  决定是否逮捕、起诉或者免于起诉;对于刑事案件提起公诉、支持</p><p>  公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的</p><p>  活动是否合法,实行监督。</p><p>  二、部门机构设置及预算单位构成情况</p><p>  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括检察一部、检察二</p><p>  部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、办公室、政</p><p>  治处 。本部门下属单位包括:本部门无下属单位。</p><p>  2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范</p><p>  围的预算单位共计1家,具体包括: 淮阴区检察院部门本级。</p><p>  三、2020 年部门主要工作任务及目标</p><p>  2020 年,我院将以党的十九届四中全会提出的“加强对法律实施的监</p><p>  督”要求为指引,把满足人民对美好生活的向往、对公平正义的期待</p><p>  作为不懈追求,忠实履行宪法法律赋予的法律监督职责。为新时代</p><p>  淮阴经济社会发展提供优质检察保障。</p><p>  1)提升政治品质,筑牢思想根基。坚持把思想政治建设摆在首位,</p><p>  将“不忘初心、牢记使命”作为加强政治建设的永恒主题。</p><p>  2)提升服务品质,践行人民司法。认真贯彻新发展理念,围绕中心</p><p>  大局,以办案为切入点,在社会治理中延伸和拓展检察职能,当好</p><p>  党委政府的法治参谋。</p><p>  3)提升案件品质,优化法治环境。切实维护政治安全和社会稳定,</p><p>  依法严厉打击严重刑事犯罪,深入推进扫黑除恶专项斗争,持续深</p><p>  挖整治,精准服务打好三大攻坚战,在反腐败斗争中充分发挥检察</p><p>  职能。</p><p>  4)提升监督品质,强化主责主业。推动“四大检察”全面充分协调发</p><p>  展,持续更新监督理念,坚守客观公正立场,加强对刑事诉讼、民</p><p>  事诉讼、行政诉讼活动以及刑罚执行和监管活动的法律监督,依法</p><p>  监督纠正错误裁判和诉讼中的违法行为,维护当事人合法权益。</p><p>  5)提升专业品质,增加队伍素能。强化“检察工作是政治性极强的</p><p>  业务工作”,也是业务性极强的政治工作“意识,努力培育和践行检</p><p>  察职业精神,分类开展专业化培训,推进专业化办案团队建设,提</p><p>  高队伍职业素养和专业水平,全面提升新时代检察监督能力。</p><p>  第二部分 淮阴区检察院部门2020年度部门预算表</p><p>  公开 01表</p><p>  收支预算总表</p><p>  部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元</p><p>  收入 支出</p><p>  项目名称 金额</p><p>  功能分类 支出用途</p><p>  功能科目名称 金额 项目名称 金额</p><p>  一、财政拨款 2,149.23 一、一般公共服务支出 一、基本支出 1,832.37</p><p>  1. 一般公共预算 2,149.23 二、外交支出 二、项目支出 316.86</p><p>  2. 政府性基金预算 三、国防支出</p><p>  三、单位预留机</p><p>  动经费</p><p>  二、财政专户管理资金 0 四、公共安全支出 1,651.57</p><p>  三、其他资金 0 五、教育支出</p><p>  六、科学技术支出</p><p>  七、文化旅游体育与传媒支出</p><p>  八、社会保障和就业支出 116.50</p><p>  九、卫生健康支出 52.68</p><p>  十、节能环保支出</p><p>  十一、城乡社区支出</p><p>  十二、农林水支出</p><p>  十三、交通运输支出</p><p>  十四、资源勘探信息等支出</p><p>  十五、商业服务业等支出</p><p>  十六、金融支出</p><p>  十七、自然资源海洋气象等支出</p><p>  十八、住房保障支出 328.48</p><p>  十九、粮油物资储备支出 0</p><p>  二十、灾害防治及应急管理支出 0</p><p>  二十一、其他支出 0</p><p>  当年收入小计 2,149.23 当年支出小计 2,149.23</p><p>  上年结转资金 0 结转下年资金</p><p>  收入合计 2,149.23 支出合计 2,149.23</p><p>  公开 02表</p><p>  收入预算总表</p><p>  部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元</p><p>  项目名称 金额</p><p>  收入总计 2,149.23</p><p>  一般公共预算资金</p><p>  小计 2,149.23</p><p>  公共财政拨款(补助)资金 2,149.23</p><p>  专项收入</p><p>  政府性基金 小计</p><p>  财政专户管理资金</p><p>  小计</p><p>  专户管理教育收费</p><p>  其他非税收入</p><p>  其他资金</p><p>  小计</p><p>  事业收入</p><p>  经营收入</p><p>  其他收入</p><p>  上年结转和结余资金</p><p>  小计</p><p>  其中:动用上年结转和结余资金</p><p>  公开 03 表</p><p>  支出预算总表</p><p>  部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元</p><p>  合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金</p><p>  2,149.23 1,832.37 316.86</p><p>  公开 04 表</p><p>  财政拨款收支预算总表</p><p>  部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元</p><p>  收入 支出</p><p>  项目名称</p><p>  支出用途</p><p>  项目名称 金额</p><p>  一、一般公共预算 2,149.23 一、基本支出</p><p>  1,832.37</p><p>  二、政府性基金预算 二、项目支出</p><p>  316.86</p><p>  三、单位预留机动经费</p><p>  收入合计 2,149.23 支出合计 2,149.23</p><p>  公开 05 表</p><p>  财政拨款支出预算表(功能科目)</p><p>  部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元</p><p>  功能科目代码 功能科目名称 预算数</p><p>  合计 2149.23</p><p>  204 公共安全支出 1651.57</p><p>  20404 检察 1651.57</p><p>  2040401 行政运行 1651.57</p><p>  208 社会保障和就业支出 116.50</p><p>  20805 行政事业单位养老支出 108.89</p><p>  2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.89</p><p>  20827 财政对其他社会保险基金的补助 7.61</p><p>  2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.32</p><p>  2082703 财政对生育保险基金的补助 5.93</p><p>  2082799 其他财政对社会保险基金的补助 0.36</p><p>  210 卫生健康支出 52.68</p><p>  21011 行政事业单位医疗 52.68</p><p>  2101101 行政单位医疗 52.68</p><p>  221 住房保障支出 328.48</p><p>  22102 住房改革支出 328.48</p><p>  2210201 住房公积金 139.71</p><p>  2210202 提租补贴 188.77</p><p>  公开 06 表</p><p>  财政拨款基本支出预算表(经济科目)</p><p>  部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元</p><p>  经济科目代码 经济科目名称 预算数</p><p>  合计 1,832.37</p><p>  301 工资福利支出 1,524.72</p><p>  30101 基本工资 289.98</p><p>  30102 津贴补贴 630.00</p><p>  30103 奖金 276.96</p><p>  30108 机关事业单位基本养老保险缴费 108.89</p><p>  30110 职工基本医疗保险缴费 52.68</p><p>  30112 其他社会保障缴费 7.60</p><p>  30113 住房公积金 139.71</p><p>  30199 其他工资福利支出 18.90</p><p>  302 商品和服务支出 288.17</p><p>  30201 办公费 22.00</p><p>  30202 印刷费 1.00</p><p>  30205 水费 2.00</p><p>  30206 电费 30.00</p><p>  30207 邮电费 10.00</p><p>  30211 差旅费 5.00</p><p>  30213 维修(护)费 80.00</p><p>  30215 会议费 5.00</p><p>  30216 培训费 10.00</p><p>  30217 公务接待费 5.00</p><p>  30226 劳务费 30.00</p><p>  30228 工会经费 30.00</p><p>  30231 公务用车运行维护费 10.00</p><p>  30239 其他交通费用 48.17</p><p>  303 对个人和家庭的补助 19.48</p><p>  30307 医疗费补助 18.90</p><p>  30309 奖励金 0.05</p><p>  30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.53</p><p>  公开 07 表</p><p>  一般公共预算支出表(功能科目)</p><p>  部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元</p><p>  功能科目代码 功能科目名称 预算数</p><p>  合计 2149.23</p><p>  204 公共安全支出 1651.57</p><p>  20404 检察 1651.57</p><p>  2040401 行政运行 1651.57</p><p>  208 社会保障和就业支出 116.50</p><p>  20805 行政事业单位养老支出 108.89</p><p>  2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.89</p><p>  20827 财政对其他社会保险基金的补助 7.61</p><p>  2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.32</p><p>  2082703 财政对生育保险基金的补助 5.93</p><p>  2082799 其他财政对社会保险基金的补助 0.36</p><p>  210 卫生健康支出 52.68</p><p>  21011 行政事业单位医疗 52.68</p><p>  2101101 行政单位医疗 52.68</p><p>  221 住房保障支出 328.48</p><p>  22102 住房改革支出 328.48</p><p>  2210201 住房公积金 139.71</p><p>  2210202 提租补贴 188.77</p><p>  公开 08 表</p><p>  一般公共预算基本支出表(经济科目)</p><p>  部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元</p><p>  经济科目代码 经济科目名称 预算数</p><p>  合计 1,832.37</p><p>  301 工资福利支出 1,524.72</p><p>  30101 基本工资 289.98</p><p>  30102 津贴补贴 630.00</p><p>  30103 奖金 276.96</p><p>  30108 机关事业单位基本养老保险缴费 108.89</p><p>  30110 职工基本医疗保险缴费 52.68</p><p>  30112 其他社会保障缴费 7.60</p><p>  30113 住房公积金 139.71</p><p>  30199 其他工资福利支出 18.90</p><p>  302 商品和服务支出 288.17</p><p>  30201 办公费 22.00</p><p>  30202 印刷费 1.00</p><p>  30205 水费 2.00</p><p>  30206 电费 30.00</p><p>  30207 邮电费 10.00</p><p>  30211 差旅费 5.00</p><p>  30213 维修(护)费 80.00</p><p>  30215 会议费 5.00</p><p>  30216 培训费 10.00</p><p>  30217 公务接待费 5.00</p><p>  30226 劳务费 30.00</p><p>  30228 工会经费 30.00</p><p>  30231 公务用车运行维护费 10.00</p><p>  30239 其他交通费用 48.17</p><p>  303 对个人和家庭的补助 19.48</p><p>  30307 医疗费补助 18.90</p><p>  30309 奖励金 0.05</p><p>  30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.53</p><p>  公开 09 表</p><p>  一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表</p><p>  部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元</p><p>  合计</p><p>  “三公”经费</p><p>  因公出</p><p>  国(境)</p><p>  费</p><p>  公务用车购置及运行维护费</p><p>  公务接待</p><p>  费</p><p>  会议费 培训费</p><p>  小计 小计</p><p>  公务用车购置</p><p>  费</p><p>  公务用车运</p><p>  行维护费</p><p>  30 15 0 10 0 10 5 5 10</p><p>  公开 10 表</p><p>  政府性基金财政拨款支出预算表</p><p>  部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元</p><p>  功能科目编码 功能科目名称 金 额</p><p>  合计 0</p><p>  0</p><p>  注:本部门无基金预算收支</p><p>  公开 11 表</p><p>  一般公共预算机关运行经费支出预算表</p><p>  部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元</p><p>  科目代码 科目名称 机关运行经费支出</p><p>  合计 288.17</p><p>  302 商品和服务支出 288.17</p><p>  30201 办公费 22.00</p><p>  30202 印刷费 1.00</p><p>  30205 水费 2.00</p><p>  30206 电费 30.00</p><p>  30207 邮电费 10.00</p><p>  30211 差旅费 5.00</p><p>  30213 维修(护)费 80.00</p><p>  30215 会议费 5.00</p><p>  30216 培训费 10.00</p><p>  30217 公务接待费 5.00</p><p>  30226 劳务费 30.00</p><p>  30228 工会经费 30.00</p><p>  30231 公务用车运行维护费 10.00</p><p>  30239 其他交通费用 48.17</p><p>  注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本</p><p>  支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、</p><p>  专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运</p><p>  行维护费及其他费用。</p><p>  2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。</p><p>  公开 12 表</p><p>  政府采购支出预算表</p><p>  部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元</p><p>  采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计</p><p>  合计 299.30</p><p>  B08 修缮工程 大楼维修 80.00</p><p>  B99 其他建筑工程 省政法转移采购 0.00</p><p>  B99 其他建筑工程 办案区改造</p><p>  200.00</p><p>  C0702 餐饮服务 食堂早餐 7.80</p><p>  C0809 职业中介服务 消防维保 1.50</p><p>  C0809 职业中介服务 劳务派遣人员工资</p><p>  10.00</p><p>  注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。</p><p>  2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189 号)规定品目名称填写。</p><p>  第三部分 2020年度部门预算情况说明</p><p>  一、收支预算总体情况说明</p><p>  淮阴区检察院部门2020年度收入、支出预算总计2149.23万元,</p><p>  与上年相比收、支预算总计各增加18.17万元,增长0.85%。其</p><p>  中:</p><p>  (一)收入预算总计2149.23万元。包括:</p><p>  1.财政拨款收入预算总计2149.23万元。</p><p>  (1)一般公共预算2149.23万元,与上年相比增加18.17万元,</p><p>  增长0.85%。主要原因是房补交通补的增加等。</p><p>  (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长</p><p>  0%。主要原因是本部门无政府基金收入。</p><p>  2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万</p><p>  元,增长0%。主要原因是本部门无专户收入。</p><p>  3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长</p><p>  0%。主要原因是本部门无其他资金收入。</p><p>  4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长</p><p>  0%。主要原因是上年预算收支平衡。</p><p>  (二)支出预算总计2149.23万元。包括:</p><p>  1.公共安全(类)支出1651.57万元,主要用于单位正常业务开</p><p>  展及人员工资等支出。与上年相比减少31.46万元,减少1.87%。</p><p>  主要原因是单位在职人员转退休。</p><p>  2.社会保障和就业支出116.5万元,主要用于养老金等支出。与</p><p>  上年相比减少28.3万元,减少19.54%,主要原因单位在职人员</p><p>  转退休</p><p>  3.卫生健康支出52.68万元,主要用于单位医疗保障支出。与上</p><p>  年相比减少0.35万元,减少0.66%,主要原因是单位在职人员转</p><p>  退休</p><p>  4.住房保障支出328.48万元,主要用于职工住房公积金及房补支</p><p>  出。与上年相比增加78.28万元,增加31.28%,主要原因调整了</p><p>  职工住房公积金及房补的基数。</p><p>  5.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本年收支平衡。</p><p>  此外,基本支出预算数为1832.37万元。与上年相比增加34.28万</p><p>  元,增长1.91%。主要原因是公积金及房补基数调整等。</p><p>  项目支出预算数为316.86万元。与上年相比减少16.11万元,减</p><p>  少4.84%。主要原因是绩效考核数据下调等。</p><p>  单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增</p><p>  长0%。主要原因是单位没有预留机动经费。</p><p>  二、收入预算情况说明</p><p>  淮阴区检察院部门本年收入预算合计2149.23万元,其中:</p><p>  一般公共预算收入万元2149.23,占100%;</p><p>  政府性基金预算收入0万元,占0%;</p><p>  财政专户管理资金0万元,占 0%;</p><p>  其他资金0万元,占0%;</p><p>  上年结转资金0万元,占0%。</p><p>  三、支出预算情况说明</p><p>  淮阴区检察院部门本年支出预算合计万元,其中:</p><p>  基本支出1823.37万元,占</p><p>  项目支出316.86万元,占</p><p>  单位预留机动经费0</p><p>  结转下年资金0万元,占</p><p>  四、财政拨款收支预算总</p><p>  淮阴区检察院部门20</p><p>  与上年相比,财政拨款收、支总计各增加</p><p>  主要原因是房补交通补的增加等</p><p>  五、财政拨款支出预算情况说明</p><p>  淮阴区检察院部门20</p><p>  支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加</p><p>  增长0.85%。主要原因是</p><p>  其中:</p><p>  基本支</p><p>  出, 1,832.37</p><p>  项目支</p><p>  出, 316.86</p><p>  本年支出预算合计万元,其中:</p><p>  万元,占85.26%;</p><p>  万元,占14.74%;</p><p>  0万元,占0 %;</p><p>  万元,占0%。</p><p>  图2:支出预算图</p><p>  四、财政拨款收支预算总体情况说明</p><p>  2020年度财政拨款收、支总预算2149.23</p><p>  与上年相比,财政拨款收、支总计各增加18.17万元,增长</p><p>  房补交通补的增加等。</p><p>  五、财政拨款支出预算情况说明</p><p>  2020年财政拨款预算支出219.23万元,占本年</p><p>  。与上年相比,财政拨款支出增加</p><p>  。主要原因是房补交通补的增加等。</p><p>  合</p><p>  计, 2,149.23</p><p>  基本支</p><p>  , 1,832.37</p><p>  合计 基本支出 项目支出</p><p>  本年支出预算合计万元,其中:</p><p>  2149.23万元。</p><p>  万元,增长0.85 %。</p><p>  万元,占本年</p><p>  。与上年相比,财政拨款支出增加18.17万元,</p><p>  (一)公共安全支出(类)</p><p>  1.检察(款)行政运行(项)支出1651.57万元,与上年相比减</p><p>  少31.46万元,减少1.87%。主要原因是单位在职人员转退休。</p><p>  (二)社会保障和就业支出(类)</p><p>  1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴</p><p>  费(项)支出108.89万元,与上年相比减少35.91万元,减少24.8%。</p><p>  主要原因是养老保险基数调减。</p><p>  1.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的</p><p>  补助(项)支出1.32万元,与上年相比减少0.01万元,减少0.75%,</p><p>  主要原因是在职人员转退休。</p><p>  2. 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金</p><p>  的补助(项)支出5.93万元,与上年相比减少0.04万元,减少0.67%,</p><p>  主要原因是在职人员转退休。</p><p>  3. 财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险</p><p>  基金的补助(项)支出0.36万元,与上年相比减少0.02万元,减</p><p>  少5.26%,主要原因是在职人员转退休</p><p>  (三)卫生健康支出(类)</p><p>  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出52.68万元,</p><p>  与上年相比减少0.35万元,减少0.66%,主要原因是在职人员转</p><p>  退休</p><p>  (四)住房保障支出(类)</p><p>  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出139.71万元,与上</p><p>  年相比增加28.51万元,增加25.64%,主要原因是调整公积金基</p><p>  数。</p><p>  2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出188.77万元,与上</p><p>  年相比增加49.77万元,增加35.81%,主要原因是调整提租补贴</p><p>  的基数。</p><p>  六、财政拨款基本支出预算情况说明</p><p>  淮阴区检察院部门2020年度财政拨款基本支出预算1832.37万元,</p><p>  其中:</p><p>  (一)人员经费1544.2万元。主要包括:基本工资289.98万元、</p><p>  津贴补贴630万元、奖金276.96万元、机关事业单位基本养老保</p><p>  险缴费108.89万元、职工基本医疗保险缴费52.68万元、其他社</p><p>  会保障缴费7.6万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支</p><p>  出18.9万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助</p><p>  18.9万元、奖励金0.05万元、住房公积金139.71万元、提租补贴、</p><p>  其他对个人和家庭的补助支出0.53万元。</p><p>  (二)公用经费288.17万元。主要包括:办公费22万元、印刷费</p><p>  1万元、咨询费、手续费、水费2万元、电费30万元、邮电费10</p><p>  万元、取暖费、物业管理费、差旅费5万元、维修(护)费80万</p><p>  元、租赁费、会议费5万元、培训费10万元、公务接待费5万元、</p><p>  专用材料费、劳务费30万元、委托业务费、工会经费30万元、</p><p>  福利费、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用48.17万元、</p><p>  其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网</p><p>  络及软件购置更新、其他资本性支出。</p><p>  七、一般公共预算支出预算情况说明</p><p>  淮阴区检察院部门2020年一般公共预算财政拨款支出预算</p><p>  2149.23万元,与上年相比增加18.17万元,增长0.85%。主要原</p><p>  因是房补交通补的增加等。</p><p>  八、一般公共预算基本支出预算情况说明</p><p>  淮阴区检察院部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支</p><p>  出预算1823.37万元,</p><p>  其中:</p><p>  (一)人员经费1544.2万元。主要包括:基本工资289.98万元、</p><p>  津贴补贴630万元、奖金276.96万元、机关事业单位基本养老保</p><p>  险缴费108.89万元、职工基本医疗保险缴费52.68万元、其他社</p><p>  会保障缴费7.6万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支</p><p>  出18.9万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助</p><p>  18.9万元、奖励金0.05万元、住房公积金139.71万元、提租补贴、</p><p>  其他对个人和家庭的补助支出0.53万元。</p><p>  (二)公用经费288.17万元。主要包括:办公费22万元、印刷费</p><p>  1万元、咨询费、手续费、水费2万元、电费30万元、邮电费10</p><p>  万元、取暖费、物业管理费、差旅费5万元、维修(护)费80万</p><p>  元、租赁费、会议费5万元、培训费10万元、公务接待费5万元、</p><p>  专用材料费、劳务费30万元、委托业务费、工会经费30万元、</p><p>  福利费、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用48.17万元、</p><p>  其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网</p><p>  络及软件购置更新、其他资本性支出。</p><p>  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况</p><p>  说明</p><p>  淮阴区检察院部门2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经</p><p>  费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的</p><p>  0 %;公务用车购置及运行费支出10万元,占“三公”经费的</p><p>  66.67%;公务接待费支出5万元,占“三公”经费的33.33 %。具</p><p>  体情况如下:</p><p>  1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,</p><p>  主要原因单位未安排此项支出。</p><p>  2.公务用车购置及运行费预算支出万元。其中:</p><p>  (1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主</p><p>  要原因单位未安排此项支出。</p><p>  (2)公务用车运行维护费预算支出10万元,比上年预算减少8</p><p>  万元,主要原因单位压缩公车运行费用厉行节约。</p><p>  3.公务接待费预算支出5万元,比上年预算减少5万元,主要原</p><p>  因厉行节约减少公务接待开支。</p><p>  淮阴区检察院部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预</p><p>  算支出5万元,比上年预算减少3万元,主要原因厉行节约减少</p><p>  会议经费开支。</p><p>  淮阴区检察院部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预</p><p>  算支出10万元,比上年预算增加0万元,主要原因提升检察官业</p><p>  务能力。</p><p>  十、政府性基金预算支出预算情况说明</p><p>  淮阴区检察院部门2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上</p><p>  年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无基金预算收</p><p>  支。</p><p>  其中:</p><p>  本部门无基金预算收支。</p><p>  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明</p><p>  2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出288.17万元,</p><p>  与上年相比减少19.53万元,降低6.35 %。主要原因是:励行节</p><p>  约减少不必要支出。</p><p>  十二、政府采购支出预算情况说明</p><p>  2020年度政府采购支出预算总额299.3万元,其中:拟采购货物</p><p>  支出0万元、拟采购工程支出280万元、拟购买服务支出19.3万元。</p><p>  十三、国有资产占用情况</p><p>  本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车6</p><p>  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价100万元(含)</p><p>  以上的设备0台(套)。</p><p>  十四、预算绩效目标设置情况说明</p><p>  2020年度,本部门单位共___0__个项目纳入绩效目标管理,涉</p><p>  及财政性资金合计__0_万元;本部门单位整体支出(□纳入、□</p><p>  未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金_0_万元</p><p>  本部门无绩效考核项目。</p><p>  第四部分 名词解释</p><p>  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财</p><p>  政拨款。</p><p>  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收</p><p>  入。</p><p>  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要</p><p>  是教育收费)、其他非税收入。</p><p>  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。</p><p>  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生</p><p>  的人员支出和公用支出。</p><p>  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业</p><p>  发展目标所发生的支出。</p><p>  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中</p><p>  增人、增资等不可预见支出的经费。</p><p>  八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公</p><p>  出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,</p><p>  因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、</p><p>  伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反</p><p>  映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险</p><p>  费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的</p><p>  各类公务接待(含外宾接待)支出。</p><p>  九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业</p><p>  单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支</p><p>  出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、</p><p>  日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、</p><p>  办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费</p><p>  及其他费用。</p></div>
  编辑:马奥