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淮阴区人民检察院2016年度决算情况说明
2017-11-13 10:44:00  来源:

    

  一、收入支出总体情况说明 

  检察院2016年度收入支出2605.37万元与上年相比收入增加248.65万元,收入支出增长10.55%。主要原因是人员整体调资和住房公积金提高基数标准等。 

  (一)收入总计 2605.37万元。包括: 

  1.财政拨款收入1971.55万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加174.46万元,增长9.71 %。主要原因是人员整体调资和住房公积金提高基数标准。 

  2.年初结转和结余633.82万元,主要为单位上年度结转本年使用的省政法转移支付资金资金。 

  (二)支出总计2605.37万元。包括: 

  1.公共安全(类)支出 1793.76万元,主要用于人员工资、一般行政运行。与上年相比增加70.86 万元,增长3.95 %。主要原因是人员整体调资和住房公积金提高基数标准等。 

  2.年末结转和结余 811.61万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本年度及以前年度预算安排的省政法转移支付资金资金等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 

  二、收入决算情况说明 

  检察院本年收入合计1971.55万元,其中:财政拨款收入1971.55 万元,占100 % 

  三、支出决算情况说明 

  检察院本年支出合计1793.76万元,其中:基本支出   1546.33万元,占 86.21 %;项目支出 247.43 万元,占13.79%  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  检察院2016年度财政拨款收、支总决算2605.37万元,与上年相比,财政拨款收、支总计增加248.65万元,增长10.55%。主要原因是人员整体调资和住房公积金提高基数标准 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。检察院2016年财政拨款支出1793.76万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加70.86万元,增长3.95%。主要原因是人员整体调资和住房公积金提标。 

  检察院2016年度财政拨款支出年初预算为1971.55万元,支出决算为 1793.76万元,完成年初预算的90.98%。决算数小于年初预算的主要原因是省政法转移支付资金资金的没有结算完结。 

  (一)公共安全(类) 

  1.检察(款) 

  1)行政运行(项):年初预算为1202.92万元,支出决算为1202.92万元,完成年初预算的100% 

  2)其他检察支出(项):年初预算为425.22万元,支出决算为247.43万元,完成年初预算的58.19%。决算数小于预算数的主要原因省政法转移支付资金资金的没有全部结算完结。 

  (二)社会保障和就业支出(类) 

  1. 行政事业单位离退休(款) 

  1)归口管理的行政单位离退休(项):年初预算为199.00万元,支出决算为199.00万元,完成年初预算的100% 

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类) 

  1. 医疗保障(款) 

  1)行政单位医疗(项):年初预算为65.78万元,支出决算为65.78万元,完成年初预算的100% 

  2)其他医疗保障支出(项):年初预算为4.1万元,支出决算为4.1万元,完成年初预算的100% 

  (四)住房保障支出(类) 

  1. 住房改革支出(款) 

  1)住房公积金(项):年初预算为74.53万元,支出决算为74.53万元,完成年初预算的100% 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  检察院2016年度财政拨款基本支出 1546.33万元,其中: 

  (一)人员经费 1377.47万元。主要包括:基本工资215万元、津贴补贴575万元、奖金141万元、社会保障缴费83万元、伙食补助费33万元、其他工资福利支出、离休费34万元、退休费214万元、抚恤金1万元、生活补助6万元、住房公积金75万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元。 

  (二)公用经费168.86万元。主要包括:办公费8万元、印刷费24万元、咨询费8万元、水费1万元、电费32万元、邮电费3万元、物业管理费30万元、差旅费8万元、维修(护)费9万元、租赁费29万元、培训费10万元、公务接待费10万元、劳务费61万元、工会经费13万元、公务用车运行维护费11万元、其他商品和服务支出3万元。 

  、一般公共预算拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的情况,其中基本支出1546.33,项目支出247.42万元 

  检察院2016年财政拨款支出1793.76万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加70.86万元,增长3.95%。主要原因是人员整体调资和住房公积金提标。 

  检察院2016年度财政拨款支出年初预算为1971.55万元,支出决算为 1793.76万元,完成年初预算的90.98%。决算数小于年初预算的主要原因是省政法转移支付资金资金的没有结算完结。 

  (一)公共安全(类) 

  1.检察(款) 

  1)行政运行(项):年初预算为1202.92万元,支出决算为1202.92万元,完成年初预算的100% 

  2)其他检察支出(项):年初预算为425.22万元,支出决算为247.43万元,完成年初预算的58.19%。决算数小于预算数的主要原因省政法转移支付资金资金的没有全部结算完结。 

  (二)社会保障和就业支出(类) 

  1. 行政事业单位离退休(款) 

  1)归口管理的行政单位离退休(项):年初预算为199.00万元,支出决算为199.00万元,完成年初预算的100% 

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类) 

  1. 医疗保障(款) 

  1)行政单位医疗(项):年初预算为65.78万元,支出决算为65.78万元,完成年初预算的100% 

  2)其他医疗保障支出(项):年初预算为4.1万元,支出决算为4.1万元,完成年初预算的100% 

  (四)住房保障支出(类) 

  1. 住房改革支出(款) 

  1)住房公积金(项):年初预算为74.53万元,支出决算为74.53万元,完成年初预算的100% 

  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  检察院2016年度财政拨款基本支出 1546.33万元,其中: 

  (一)人员经费 1377.47万元。主要包括:基本工资215万元、津贴补贴575万元、奖金141万元、社会保障缴费83万元、伙食补助费33万元、其他工资福利支出、离休费34万元、退休费214万元、抚恤金1万元、生活补助6万元、住房公积金75万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元。 

  (二)公用经费168.86万元。主要包括:办公费8万元、印刷费24万元、咨询费8万元、水费1万元、电费32万元、邮电费3万元、物业管理费30万元、差旅费8万元、维修(护)费9万元、租赁费29万元、培训费10万元、公务接待费10万元、劳务费61万元、工会经费13万元、公务用车运行维护费11万元、其他商品和服务支出3万元。 

  、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

  检察院2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的 %;公务用车购置及运行费支出 10.77万元,占“三公”经费的51.31 %;公务接待费支出 10.22 万元,占“三公”经费的 48.69 %。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费决算支出0万元,本年无此项支出。 

  2.公务用车购置及运行费支出10.77万元。其中: 

  1)公务用车购置决算支出 0 万元,本年无此项支出。。 

  2)公务用车运行维护费决算支出 10.77万元,完成预算的 38.46 %,比上年决算减少18.44万元,主要原因为公车改革使得车辆减少一半、严格控制车辆维修和使用;决算数小于预算数的主要原因公车改革使得车辆减少一半、严格控制车辆维修和使用。公务用车运行维护费主要用于加油、保险和维修。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。 

  3.公务接待费10.22万元。其中: 

  1)外事接待支出 0万元,本年无此项支出。 

  2)国内公务接待支出10.22万元,完成预算的 68.13 %,比上年决算减少3.86万元,主要原因为严格控制公务接待数量和标准;决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待数量和标准。国内公务接待主要为接待外单位公务来人、其他单位案件接洽、上级单位业务检查等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 83批次, 1102人次。主要为接待外单位公务来人、其他单位案件接洽、上级单位业务检查等。 

  检察院2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算减少0.04万元,主要原因为严格控制会议费支出;决算数小于(大于)预算数的主要原因本年无此项支出。 

  检察院2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 9.89万元,完成预算的 98.9 %,比上年决算增加3.59   万元,主要原因为省检察院加大对基础干警的培训力度;决算数小于预算数的主要原因严格控制培训数量,按照预算执行。2016 年度全年参加培训 25 个,培训63 人次。主要为参加省检察院的相关业务培训等。 

  十、政府性基金情况说明 

      我单位没有政府性基金,所以数字为0. 

  十一、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出决算情况说明 

  2016年本部门机关运行经费支出 168.86万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2015年减少138.74万元,降低45.1 %。主要原因是:公车改革使得公车数量减少一半,严格控制办公费及三公经费等支出。 

  (二)政府采购支出决算情况说明 

  2016年度政府采购支出总额456.94万元,其中:政府采购货物支出456.94万元。授予中小企业合同金额456.94万元,占政府采购支出总额的100% 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20161231日,本部门共有车辆6辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是囚车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  编辑:倪一鸣