目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)
七、一般公共预算支出预算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害
国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其
他重大犯罪案件,行使检察权;对于公安机关侦查的案件进行审查,
决定是否逮捕、起诉或者免于起诉;对于刑事案件提起公诉、支持
公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的
活动是否合法,实行监督。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括检察一部、检察二
部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、办公室、政
治处 。本部门下属单位包括:本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范
围的预算单位共计1家,具体包括: 淮阴区检察院部门本级。
三、2020 年部门主要工作任务及目标
2020 年,我院将以党的十九届四中全会提出的“加强对法律实施的监
督”要求为指引,把满足人民对美好生活的向往、对公平正义的期待
作为不懈追求,忠实履行宪法法律赋予的法律监督职责。为新时代
淮阴经济社会发展提供优质检察保障。
1)提升政治品质,筑牢思想根基。坚持把思想政治建设摆在首位,
将“不忘初心、牢记使命”作为加强政治建设的永恒主题。
2)提升服务品质,践行人民司法。认真贯彻新发展理念,围绕中心
大局,以办案为切入点,在社会治理中延伸和拓展检察职能,当好
党委政府的法治参谋。
3)提升案件品质,优化法治环境。切实维护政治安全和社会稳定,
依法严厉打击严重刑事犯罪,深入推进扫黑除恶专项斗争,持续深
挖整治,精准服务打好三大攻坚战,在反腐败斗争中充分发挥检察
职能。
4)提升监督品质,强化主责主业。推动“四大检察”全面充分协调发
展,持续更新监督理念,坚守客观公正立场,加强对刑事诉讼、民
事诉讼、行政诉讼活动以及刑罚执行和监管活动的法律监督,依法
监督纠正错误裁判和诉讼中的违法行为,维护当事人合法权益。
5)提升专业品质,增加队伍素能。强化“检察工作是政治性极强的
业务工作”,也是业务性极强的政治工作“意识,努力培育和践行检
察职业精神,分类开展专业化培训,推进专业化办案团队建设,提
高队伍职业素养和专业水平,全面提升新时代检察监督能力。
第二部分 淮阴区检察院部门2020年度部门预算表
公开 01表
收支预算总表
部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元
收入 支出
项目名称 金额
功能分类 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 2,149.23 一、一般公共服务支出 一、基本支出 1,832.37
1. 一般公共预算 2,149.23 二、外交支出 二、项目支出 316.86
2. 政府性基金预算 三、国防支出
三、单位预留机
动经费
二、财政专户管理资金 0 四、公共安全支出 1,651.57
三、其他资金 0 五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 116.50
九、卫生健康支出 52.68
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、自然资源海洋气象等支出
十八、住房保障支出 328.48
十九、粮油物资储备支出 0
二十、灾害防治及应急管理支出 0
二十一、其他支出 0
当年收入小计 2,149.23 当年支出小计 2,149.23
上年结转资金 0 结转下年资金
收入合计 2,149.23 支出合计 2,149.23
公开 02表
收入预算总表
部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元
项目名称 金额
收入总计 2,149.23
一般公共预算资金
小计 2,149.23
公共财政拨款(补助)资金 2,149.23
专项收入
政府性基金 小计
财政专户管理资金
小计
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
小计
事业收入
经营收入
其他收入
上年结转和结余资金
小计
其中:动用上年结转和结余资金
公开 03 表
支出预算总表
部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元
合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金
2,149.23 1,832.37 316.86
公开 04 表
财政拨款收支预算总表
部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元
收入 支出
项目名称
支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 2,149.23 一、基本支出
1,832.37
二、政府性基金预算 二、项目支出
316.86
三、单位预留机动经费
收入合计 2,149.23 支出合计 2,149.23
公开 05 表
财政拨款支出预算表(功能科目)
部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 预算数
合计 2149.23
204 公共安全支出 1651.57
20404 检察 1651.57
2040401 行政运行 1651.57
208 社会保障和就业支出 116.50
20805 行政事业单位养老支出 108.89
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.89
20827 财政对其他社会保险基金的补助 7.61
2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.32
2082703 财政对生育保险基金的补助 5.93
2082799 其他财政对社会保险基金的补助 0.36
210 卫生健康支出 52.68
21011 行政事业单位医疗 52.68
2101101 行政单位医疗 52.68
221 住房保障支出 328.48
22102 住房改革支出 328.48
2210201 住房公积金 139.71
2210202 提租补贴 188.77
公开 06 表
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元
经济科目代码 经济科目名称 预算数
合计 1,832.37
301 工资福利支出 1,524.72
30101 基本工资 289.98
30102 津贴补贴 630.00
30103 奖金 276.96
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 108.89
30110 职工基本医疗保险缴费 52.68
30112 其他社会保障缴费 7.60
30113 住房公积金 139.71
30199 其他工资福利支出 18.90
302 商品和服务支出 288.17
30201 办公费 22.00
30202 印刷费 1.00
30205 水费 2.00
30206 电费 30.00
30207 邮电费 10.00
30211 差旅费 5.00
30213 维修(护)费 80.00
30215 会议费 5.00
30216 培训费 10.00
30217 公务接待费 5.00
30226 劳务费 30.00
30228 工会经费 30.00
30231 公务用车运行维护费 10.00
30239 其他交通费用 48.17
303 对个人和家庭的补助 19.48
30307 医疗费补助 18.90
30309 奖励金 0.05
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.53
公开 07 表
一般公共预算支出表(功能科目)
部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 预算数
合计 2149.23
204 公共安全支出 1651.57
20404 检察 1651.57
2040401 行政运行 1651.57
208 社会保障和就业支出 116.50
20805 行政事业单位养老支出 108.89
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.89
20827 财政对其他社会保险基金的补助 7.61
2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.32
2082703 财政对生育保险基金的补助 5.93
2082799 其他财政对社会保险基金的补助 0.36
210 卫生健康支出 52.68
21011 行政事业单位医疗 52.68
2101101 行政单位医疗 52.68
221 住房保障支出 328.48
22102 住房改革支出 328.48
2210201 住房公积金 139.71
2210202 提租补贴 188.77
公开 08 表
一般公共预算基本支出表(经济科目)
部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元
经济科目代码 经济科目名称 预算数
合计 1,832.37
301 工资福利支出 1,524.72
30101 基本工资 289.98
30102 津贴补贴 630.00
30103 奖金 276.96
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 108.89
30110 职工基本医疗保险缴费 52.68
30112 其他社会保障缴费 7.60
30113 住房公积金 139.71
30199 其他工资福利支出 18.90
302 商品和服务支出 288.17
30201 办公费 22.00
30202 印刷费 1.00
30205 水费 2.00
30206 电费 30.00
30207 邮电费 10.00
30211 差旅费 5.00
30213 维修(护)费 80.00
30215 会议费 5.00
30216 培训费 10.00
30217 公务接待费 5.00
30226 劳务费 30.00
30228 工会经费 30.00
30231 公务用车运行维护费 10.00
30239 其他交通费用 48.17
303 对个人和家庭的补助 19.48
30307 医疗费补助 18.90
30309 奖励金 0.05
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.53
公开 09 表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元
合计
“三公”经费
因公出
国(境)
费
公务用车购置及运行维护费
公务接待
费
会议费 培训费
小计 小计
公务用车购置
费
公务用车运
行维护费
30 15 0 10 0 10 5 5 10
公开 10 表
政府性基金财政拨款支出预算表
部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 金 额
合计 0
0
注:本部门无基金预算收支
公开 11 表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元
科目代码 科目名称 机关运行经费支出
合计 288.17
302 商品和服务支出 288.17
30201 办公费 22.00
30202 印刷费 1.00
30205 水费 2.00
30206 电费 30.00
30207 邮电费 10.00
30211 差旅费 5.00
30213 维修(护)费 80.00
30215 会议费 5.00
30216 培训费 10.00
30217 公务接待费 5.00
30226 劳务费 30.00
30228 工会经费 30.00
30231 公务用车运行维护费 10.00
30239 其他交通费用 48.17
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本
支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开 12 表
政府采购支出预算表
部门名称:淮安市淮阴区人民检察院 单位:万元
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计
合计 299.30
B08 修缮工程 大楼维修 80.00
B99 其他建筑工程 省政法转移采购 0.00
B99 其他建筑工程 办案区改造
200.00
C0702 餐饮服务 食堂早餐 7.80
C0809 职业中介服务 消防维保 1.50
C0809 职业中介服务 劳务派遣人员工资
10.00
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189 号)规定品目名称填写。
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
淮阴区检察院部门2020年度收入、支出预算总计2149.23万元,
与上年相比收、支预算总计各增加18.17万元,增长0.85%。其
中:
(一)收入预算总计2149.23万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计2149.23万元。
(1)一般公共预算2149.23万元,与上年相比增加18.17万元,
增长0.85%。主要原因是房补交通补的增加等。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长
0%。主要原因是本部门无政府基金收入。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万
元,增长0%。主要原因是本部门无专户收入。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长
0%。主要原因是本部门无其他资金收入。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长
0%。主要原因是上年预算收支平衡。
(二)支出预算总计2149.23万元。包括:
1.公共安全(类)支出1651.57万元,主要用于单位正常业务开
展及人员工资等支出。与上年相比减少31.46万元,减少1.87%。
主要原因是单位在职人员转退休。
2.社会保障和就业支出116.5万元,主要用于养老金等支出。与
上年相比减少28.3万元,减少19.54%,主要原因单位在职人员
转退休
3.卫生健康支出52.68万元,主要用于单位医疗保障支出。与上
年相比减少0.35万元,减少0.66%,主要原因是单位在职人员转
退休
4.住房保障支出328.48万元,主要用于职工住房公积金及房补支
出。与上年相比增加78.28万元,增加31.28%,主要原因调整了
职工住房公积金及房补的基数。
5.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本年收支平衡。
此外,基本支出预算数为1832.37万元。与上年相比增加34.28万
元,增长1.91%。主要原因是公积金及房补基数调整等。
项目支出预算数为316.86万元。与上年相比减少16.11万元,减
少4.84%。主要原因是绩效考核数据下调等。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增
长0%。主要原因是单位没有预留机动经费。
二、收入预算情况说明
淮阴区检察院部门本年收入预算合计2149.23万元,其中:
一般公共预算收入万元2149.23,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占 0%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
淮阴区检察院部门本年支出预算合计万元,其中:
基本支出1823.37万元,占
项目支出316.86万元,占
单位预留机动经费0
结转下年资金0万元,占
四、财政拨款收支预算总
淮阴区检察院部门20
与上年相比,财政拨款收、支总计各增加
主要原因是房补交通补的增加等
五、财政拨款支出预算情况说明
淮阴区检察院部门20
支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加
增长0.85%。主要原因是
其中:
基本支
出, 1,832.37
项目支
出, 316.86
本年支出预算合计万元,其中:
万元,占85.26%;
万元,占14.74%;
0万元,占0 %;
万元,占0%。
图2:支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总预算2149.23
与上年相比,财政拨款收、支总计各增加18.17万元,增长
房补交通补的增加等。
五、财政拨款支出预算情况说明
2020年财政拨款预算支出219.23万元,占本年
。与上年相比,财政拨款支出增加
。主要原因是房补交通补的增加等。
合
计, 2,149.23
基本支
, 1,832.37
合计 基本支出 项目支出
本年支出预算合计万元,其中:
2149.23万元。
万元,增长0.85 %。
万元,占本年
。与上年相比,财政拨款支出增加18.17万元,
(一)公共安全支出(类)
1.检察(款)行政运行(项)支出1651.57万元,与上年相比减
少31.46万元,减少1.87%。主要原因是单位在职人员转退休。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴
费(项)支出108.89万元,与上年相比减少35.91万元,减少24.8%。
主要原因是养老保险基数调减。
1.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的
补助(项)支出1.32万元,与上年相比减少0.01万元,减少0.75%,
主要原因是在职人员转退休。
2. 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金
的补助(项)支出5.93万元,与上年相比减少0.04万元,减少0.67%,
主要原因是在职人员转退休。
3. 财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险
基金的补助(项)支出0.36万元,与上年相比减少0.02万元,减
少5.26%,主要原因是在职人员转退休
(三)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出52.68万元,
与上年相比减少0.35万元,减少0.66%,主要原因是在职人员转
退休
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出139.71万元,与上
年相比增加28.51万元,增加25.64%,主要原因是调整公积金基
数。
2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出188.77万元,与上
年相比增加49.77万元,增加35.81%,主要原因是调整提租补贴
的基数。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
淮阴区检察院部门2020年度财政拨款基本支出预算1832.37万元,
其中:
(一)人员经费1544.2万元。主要包括:基本工资289.98万元、
津贴补贴630万元、奖金276.96万元、机关事业单位基本养老保
险缴费108.89万元、职工基本医疗保险缴费52.68万元、其他社
会保障缴费7.6万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支
出18.9万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助
18.9万元、奖励金0.05万元、住房公积金139.71万元、提租补贴、
其他对个人和家庭的补助支出0.53万元。
(二)公用经费288.17万元。主要包括:办公费22万元、印刷费
1万元、咨询费、手续费、水费2万元、电费30万元、邮电费10
万元、取暖费、物业管理费、差旅费5万元、维修(护)费80万
元、租赁费、会议费5万元、培训费10万元、公务接待费5万元、
专用材料费、劳务费30万元、委托业务费、工会经费30万元、
福利费、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用48.17万元、
其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网
络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
淮阴区检察院部门2020年一般公共预算财政拨款支出预算
2149.23万元,与上年相比增加18.17万元,增长0.85%。主要原
因是房补交通补的增加等。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
淮阴区检察院部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支
出预算1823.37万元,
其中:
(一)人员经费1544.2万元。主要包括:基本工资289.98万元、
津贴补贴630万元、奖金276.96万元、机关事业单位基本养老保
险缴费108.89万元、职工基本医疗保险缴费52.68万元、其他社
会保障缴费7.6万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支
出18.9万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助
18.9万元、奖励金0.05万元、住房公积金139.71万元、提租补贴、
其他对个人和家庭的补助支出0.53万元。
(二)公用经费288.17万元。主要包括:办公费22万元、印刷费
1万元、咨询费、手续费、水费2万元、电费30万元、邮电费10
万元、取暖费、物业管理费、差旅费5万元、维修(护)费80万
元、租赁费、会议费5万元、培训费10万元、公务接待费5万元、
专用材料费、劳务费30万元、委托业务费、工会经费30万元、
福利费、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用48.17万元、
其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网
络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况
说明
淮阴区检察院部门2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经
费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的
0 %;公务用车购置及运行费支出10万元,占“三公”经费的
66.67%;公务接待费支出5万元,占“三公”经费的33.33 %。具
体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,
主要原因单位未安排此项支出。
2.公务用车购置及运行费预算支出万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主
要原因单位未安排此项支出。
(2)公务用车运行维护费预算支出10万元,比上年预算减少8
万元,主要原因单位压缩公车运行费用厉行节约。
3.公务接待费预算支出5万元,比上年预算减少5万元,主要原
因厉行节约减少公务接待开支。
淮阴区检察院部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预
算支出5万元,比上年预算减少3万元,主要原因厉行节约减少
会议经费开支。
淮阴区检察院部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预
算支出10万元,比上年预算增加0万元,主要原因提升检察官业
务能力。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
淮阴区检察院部门2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上
年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无基金预算收
支。
其中:
本部门无基金预算收支。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出288.17万元,
与上年相比减少19.53万元,降低6.35 %。主要原因是:励行节
约减少不必要支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额299.3万元,其中:拟采购货物
支出0万元、拟采购工程支出280万元、拟购买服务支出19.3万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车6
辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价100万元(含)
以上的设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2020年度,本部门单位共___0__个项目纳入绩效目标管理,涉
及财政性资金合计__0_万元;本部门单位整体支出(□纳入、□
未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金_0_万元
本部门无绩效考核项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财
政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收
入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要
是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生
的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业
发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中
增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公
出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,
因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、
伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反
映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的
各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业
单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支
出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
及其他费用。