2018 年度淮阴区检察院部门预算情况说明
目 录
分 第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2018 年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 检察院 8 2018 年 度部门预算表
涉及 国家秘密的 事项, ,按 按 《 地方预决算 公开操作规程》 》 ( 财
预 〔 2016 6 〕3 143 号 ) 第二十四条处理 。 在 具体数据处理时务必
保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
— 2 —
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 检察院 8 2018 年 度部门预算情况说明
分 第四部分 名词解释
第一部分 检察院 部门概况
一、主要职能
(一) 编制现状
检察院现有编制 92 人,2017 年末实有在职 86 人、退休
34 人、遗属 7 人
(二) 主要职能
人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对
— 3 —
于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主
权利案和其他重大犯罪案件,行使检察权;对于公安机关侦查
的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免于起诉;对于刑
事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、
看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。
二、8 2018 年度部门主要工作任务及目标
2018 年,我院将以党的十九大精神为指引,强化检察监
督,深化司法改革,优化资源配置,亮化品牌打造,细化队伍
管理,更加坚定地承担起检察职责和法律使命,保障人民安居
乐业,维护社会公平正义,提升检察公信力,提供有力司法保
障。
三、部门机构设置和所属单位情况
(一)部门机构设置
1.控告申诉科(含举报中心)
承办受理、接待报案、控告和举报,接受犯罪人的自首;
受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处
理决定的申诉;受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判
决、裁定的申诉;受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案
件等工作。
2.反贪污贿赂局
承办对国家工作人员的贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪
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进行立案侦查等工作。
3.反渎职侵权局
承办对国家工作人员的渎职犯罪和国家机关工作人员利
用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查、暴
力取证、破坏选举等犯罪进行立案侦查等工作。
4.侦查监督科
承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提
请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕,对公安机关,国家安全
机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件审
查决定是否延长,对公安机关应当立案侦查而不立案的及侦查
活动是否合法实行监督等工作。
5.公诉局
承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移
送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉,出席
法庭支持公诉,对人民法院的审判活动实行监督,对确有错误
的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。
6.监所科
承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督,直接
立案侦查虐待被监管人罪、私放在押人员罪、失职致使在押人
员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪案,对监外
执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。
— 5 —
7.民事行政科
承办对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁
定,发现确有错误或者违反法定程序,可能影响案件正确判决、
裁定的,依法提出抗诉等工作。
8.纪检监察室
承办受理群众和社会各界对检察人员违法办案、越权办
案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告,并进
行查处等工作。
还有办公室、政治部,法警队及职务犯罪预防科等科室。
(二) 所属单位情况
本部门无下属单位
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
1.《中华人民共和国预算法》;
2.《关于进一步加强非税收管理的意见》;
3.《淮阴区党政机关厉行节约反对浪费实施细则》;
4. 2018 我单位性质和人员实际编制情况。
— 6 —
第二部分 检察院 8 2018 年 度部门预算表
具体公开表样可通过“部门预算编审系统——报表查询”
专设的“2018 年度淮阴区部门预算公开表”查询导出。
淮阴区收支预算总表
检察院 万元
收入 支出
项目名称 金额
功能分类 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 1664.49 一、一般公共服务支出 一、基本支出
1,632.99
1. 一般公共预算 1,664.49 二、外交支出 二、项目支出 31.50
2. 政府性基金预算 三、国防支出
三、单位预留
机动经费
二、财政专户管理资金 四、公共安全支出 1382.84
三、其他资金 五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出 281.65
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计 1,664.49 当年支出小计 1,664.49
上年结转资金 结转下年资金
收入合计 1,664.49 支出合计 1,664.49
— 7 —
收入预算总表
检察院
万元
项目名称 金额
收入总计 1,664.49
一般公共预算资金
小计 1,664.49
公共财政拨款(补助)资金 1,664.49
专项收入
政府性基金 小计
财政专户管理资金
小计
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
小计
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金(银行贷款)
上年结转和结余资金
小计
其中:动用上年结转和结余资金
淮阴区财政拨款收支预算总表
检察院
万元
收入 支出
项目名称 金额
支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 1,664.49 一、基本支出 1,632.99
二、政府性基金预算 二、项目支出 31.50
三、单位预留机动
经费
收入合计 1,664.49 支出合计 1,664.49
— 8 —
淮阴区支出预算总表
检察院
万元
合计 基本支出 项目支出
单位预留机动
经费
结转下年
资金
1,664.49 1,632.99 31.50
淮阴区财政拨款支出预算表(功能科目)
检察院
万元
功能科目代码 功能科目名称 预算数
合计
1,664.49
204 公共安全支出
1,382.84
20404 检察
1,382.84
2040401 行政运行
1,371.34
2040404 查办和预防职务犯罪
6.50
2040408 控告申诉
5.00
221 住房保障支出
281.65
22102 住房改革支出
281.65
2210201 住房公积金
110.19
2210202 提租补贴
171.46
— 9 —
淮阴区财政拨款基本支出预算表(经济科目)
检察院
万元
经济科目代码 经济科目名称 预算数
合计 1,632.99
301 工资福利支出 1,236.52
30101 基本工资 284.83
30102 津贴补贴 609.65
30103 奖金 23.73
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 138.20
30110 职工基本医疗保险缴费 55.28
30112 其他社会保障缴费 5.24
30113 住房公积金 110.19
30199 其他工资福利支出 9.40
302 商品和服务支出 373.67
30201 办公费 15.00
30202 印刷费 10.00
30204 手续费 3.00
30205 水费 5.00
30206 电费 33.00
30207 邮电费 20.00
30209 物业管理费 24.00
30211 差旅费 50.00
30213 维修(护)费 15.00
30214 租赁费 18.00
30215 会议费 8.00
30216 培训费 15.00
30217 公务接待费 10.00
30228 工会经费 22.00
30231 公务用车运行维护费 18.00
30239 其他交通费用 104.87
30299 其他商品和服务支出 2.80
303 对个人和家庭的补助 22.80
30307 医疗费补助 22.64
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.16
— 10 —
淮阴区一般公共预算支出表(功能科目)
检察院
万元
功能科目代码 功能科目名称 预算数
合计
1,664.49
204 公共安全支出
1,382.84
20404 检察
1,382.84
2040401 行政运行
1,371.34
2040404 查办和预防职务犯罪
6.50
2040408 控告申诉
5.00
221 住房保障支出
281.65
22102 住房改革支出
281.65
2210201 住房公积金
110.19
2210202 提租补贴
171.46
— 11 —
淮阴区一般公共预算基本支出表(经济科目)
检察院
万元
经济科目代码 经济科目名称 预算数
合计 1,632.99
301 工资福利支出 1,236.52
30101 基本工资 284.83
30102 津贴补贴 609.65
30103 奖金 23.73
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 138.20
30110 职工基本医疗保险缴费 55.28
30112 其他社会保障缴费 5.24
30113 住房公积金 110.19
30199 其他工资福利支出 9.40
302 商品和服务支出 373.67
30201 办公费 15.00
30202 印刷费 10.00
30204 手续费 3.00
30205 水费 5.00
30206 电费 33.00
30207 邮电费 20.00
30209 物业管理费 24.00
30211 差旅费 50.00
30213 维修(护)费 15.00
30214 租赁费 18.00
30215 会议费 8.00
30216 培训费 15.00
30217 公务接待费 10.00
30228 工会经费 22.00
30231 公务用车运行维护费 18.00
30239 其他交通费用 104.87
30299 其他商品和服务支出 2.80
303 对个人和家庭的补助 22.80
30307 医疗费补助 22.64
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.16
— 12 —
淮阴区 “ 三公 ” 经费、会议费、培训费支出预算表
检察院 万元
合计 因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待
费
会议
费
培训
费 小计
公务用
车购置
费
公务用车
运行维护
费
51.00 18.00 18.00 10.00 8.00 15.00
淮阴区政府性基金财政拨款支出预算表
检察院 万元
功能科目编码 功能科目名称 金 额
0
本单位无政府性基金预算
淮阴区一般公共预算机关运行经费支出预算表
检察院 万元
科目代码 科目名称
机关运行经
费支出
合计 373.67
302 商品和服务支出 373.67
30201 办公费 15.00
30202 印刷费 10.00
30204 手续费 3.00
30205 水费 5.00
30206 电费 33.00
30207 邮电费 20.00
30209 物业管理费 24.00
30211 差旅费 50.00
30213 维修(护)费 15.00
30214 租赁费 18.00
30215 会议费 8.00
30216 培训费 15.00
30217 公务接待费 10.00
30228 工会经费 22.00
30231 公务用车运行维护费 18.00
30239 其他交通费用 104.87
30299 其他商品和服务支出 2.80
— 13 —
淮阴区政府采购支出预算表
检察院
万元
采购品目
大类编码
采购品目大类 专项名称 经济科目
采
购
物
品
名
称
采
购
组
织
形
式
总计
合计
0.00
2018 年度,我部门列采购计划 0(除了省级政法转移支付
资金中的业务装备费外)
分 第三部分 检察院 8 2018 年 度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达
2018 年区级行政事业单位部门预算的通知》(淮财发【2018】
20 号)淮财发【2018】20 号填列。
检察院 2018 年度收入、支出预算总计 1664.49 万元,与
上年相比收、支预算总计各增加 449.79 万元,增长 37.03%。
主要原因是增人增资,全面发放交通补和提租补贴(含退休人
员)。
其中:(一)收入预算总计 1664.49 万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计 1664.49 万元。
— 14 —
(1)一般公共预算收入预算 1664.49 万元,与上年相比
增加 449.79 万元,增长 37.03%。主要原因是增人增资,全面
发放交通补和提租补贴(含退休人员)。
(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减
少)0 万元,增长(减少) 0%。主要原因是……
2.财政专户管理资金预算总计 0 万元。与上年相比增加
(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。
3.其他资金收入预算总计 0 万元,与上年相比增加(减少)
0 万元,增长(减少)0%。主要原因是……
4.上年结转资金预算 0 万元,与上年相比增加(减少)0
万元,增长(减少)0 %。主要原因是……
(二)支出预算总计 1664.49 万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出 0 万元,主要用于……。与
上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是……。
2、 公共安全(类)支出 1382.84 万元,主要用于人员工
资、遗属补助、办公业务费和公务员交通补贴等。与上年相比
增加 329.76 万元,增长 31.31%。主要原因是增人增资,全面
发放交通补和提租补贴(含退休人员)。其中:
(1)检察(款)行政运行(项)支出 1371.34 万元,与
上年相比增加 318.26 万元,增长 30.22%。主要原因是增人增
资,全面发放交通补和提租补贴(含退休人员)。
(2)检察(款)查办和预防职务犯罪(项)支出 6.5 万
— 15 —
元,与上年相比增加 6.5 万元,增长 100%。主要原因是 2017
年度预算没有细化到查办和预防职务犯罪项目。
(3)检察(款)控告申诉(项)支出 5 万元,与上年相
比增加 5 万元,增长 100%。主要原因是 2017 年度预算没有细
化到控告申诉项目。
3、住房保障支出(类)支出 281.65 万元,主要用于住房
公积金和提租补贴。与上年相比增加 201.54 万元,增加
251.58%。主要原因是 2018 工资基数增加并且全面发放提租补
贴(含退休人员),而 2017 年没有相关预算。其中:
(1)住房保障支出(款)住房公积金(项)支出 110.19
万元,与上年相比增加 30.08 万元,增加 37.55%。主要原因
是工资基数增加。
(2)住房保障支出(款)提租补贴(项)支出 171.46
万元,与上年相比增加 171.46 万元,增加 100%。主要原因是
2018 工资基数增加并且全面发放提租补贴(含退休人员),而
2017 年没有相关预算。
3. 结转下年资金预算为 0 万元,主要原因是…
此外基本支出预算为 1632.99 万元。与上年相比增加
449.79 万元,增长 38.01 %。主要原因是与上年持平。
项目支出预算数为 31.5 万元。与上年相比增加(减少)
0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是与上年持平。
单位预留机动经费为 0 万元。与上年相比增加(减少)0
— 16 —
万元,增长(减少) 0%。主要原因是……。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支
预算总表》收入数一致。
检察院本年收入预算合计 1664.49 万元,其中:
一般公共预算收入 1664.49 万元,占 100%;
政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;
财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
其他资金 0 万元,占 0%;
上年结转资金 0 万元,占 0 %。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支
预算总表》支出数一致。
检察院本年支出预算合计 1664.49 万元,其中:
基本支出 1632.99 万元,占 98.11 %;
项目支出 31.5 万元,占 1.89 %;
单位预留机动经费 0 万元,占 0%。
结转下年资金 0 万元,占 0%
四、财政拨款收支预算总 体 情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款
收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应
一致。
— 17 —
检察院 2018 年度财政拨款收、支总预算 1664.49 万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 449.79 万元,增长
37.03%。主要原因是增人增资,全面发放交通补和提租补贴(含
退休人员)。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款
支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,
并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
检察院 2018 年财政拨款预算支出 1664.49 万元,占本年
支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 449.79 万
元,增长 37.03%。主要原因是增人增资,全面发放交通补和
提租补贴(含退休人员)。
其中: 公共安全(类)
1.检察(款)行政运行(项)支出 1371.34 万元,与上
年相比增加 318.26 万元,增长 30.22%。主要原因是增人增资,
全面发放交通补和提租补贴(含退休人员)。
2.检察(款)查办和预防职务犯罪(项)支出 6.5 万元,
与上年相比增加 6.5 万元,增长 100%。主要原因是 2017 年度
预算没有细化到查办和预防职务犯罪项目。
3.检察(款)控告申诉(项)支出 5 万元,与上年相比
增加 5 万元,增长 100%。主要原因是 2017 年度预算没有细化
到控告申诉项目。
— 18 —
住房保障支出(类)
1.住房保障支出(款)住房公积金(项)支出 110.19
万元,与上年相比增加 30.08 万元,增加 37.55%。主要原因
是工资基数增加。
2.住房保障支出(款)提租补贴(项)支出 171.46 万元,
与上年相比增加 171.46 万元,增加 100%。主要原因是 2018
工资基数增加并且全面发放提租补贴(含退休人员),而 2017
年没有相关预算。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
检察院 2018 年度财政拨款基本支出预算 1632.99 万元,
其中:
(一)人员经费1259.32万元。主要包括:基本工资284.83
万元、津贴补贴 609.65 万元、奖金 23.73 万元、机关事业单
位养老保险缴费 138.2 万元、职工基本养老保险缴费 55.28
万元、其他社会保障缴费 5.24 万元、住房公积金 110.19 万元、
其他工资福利支出 9.4 万元。
(二)公用经费 373.67 万元。主要包括:办公费 15 万元、
印刷费 10 万元、手续费 3 万元、水费 5 万元、电费 33 万元、
邮电费 20 万元、物业管理费 24 万元、差旅费 50 万元、维修
(护)费 15 万元、租赁费 18 万元、会议费 8 万元、培训费
15 万元、公务接待费 10 万元、工会经费 22 万元、公务用车
— 19 —
运行维护费 18 万元、其他交通费用 104.87 万元、其他商品和
服务支出 2.8 万元。
(三)对个人和家庭补助 22.8 万元。主要包括:医疗费
补助 22.64 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.16 万元。
七、 一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
检察院2018年一般公共预算财政拨款支出1664.49万元,
与上年相比增加 449.79 万元,增长 37.03%。主要原因是增人
增资,全面发放交通补和提租补贴(含退休人员)。
八、一般公共预算 基本 支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
检察院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
1632.99 万元,其中:
(一)人员经费1259.32万元。主要包括:基本工资284.83
万元、津贴补贴 609.65 万元、奖金 23.73 万元、机关事业单
位养老保险缴费 138.2 万元、职工基本养老保险缴费 55.28
万元、其他社会保障缴费 5.24 万元、住房公积金 110.19 万元、
其他工资福利支出 9.4 万元。
(二)公用经费 373.67 万元。主要包括:办公费 15 万元、
印刷费 10 万元、手续费 3 万元、水费 5 万元、电费 33 万元、
邮电费 20 万元、物业管理费 24 万元、差旅费 50 万元、维修
(护)费 15 万元、租赁费 18 万元、会议费 8 万元、培训费
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15 万元、公务接待费 10 万元、工会经费 22 万元、公务用车
运行维护费 18 万元、其他交通费用 104.87 万元、其他商品和
服务支出 2.8 万元。
(三)对个人和家庭补助 22.8 万元。主要包括:医疗费
补助 22.64 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.16 万元。
九、 一般公共预算 “ 三公 ” 经费、会议费、培训费支出
预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费
情况。
检察院 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费
预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经
费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 18 万元,占“三公”
经费的 64.29%;公务接待费支出 10 万元,占“三公”经费
的 35.71 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,本年数小于(大
于)上年预算数的主要原因……。
2.公务用车购置及运行费预算支出 18 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,本年数等于上年预
算数的主要原因是近几年没有购买公车预算。
(2)公务用车运行维护费预算支出 18 万元,本年数大
于上年预算数的主要原因是车辆车况老化,维修费支出增加。
3.公务接待费预算支出 10 万元,本年数等于上年预算
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数的主要原因是保持现状。
检察院 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支
出 8 万元,比上年预算增加 8 万元。主要原因是“彩虹少年基
地”等会议活动将在我院举办。
检察院 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支
出 15 万元,比上年预算增加 9.2 万元。主要原因是省院加大
对检察院人员业务培训以及新增加书记员的业务培训。
十、 政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性
基金支出安排数应与《收支预算总表》的政府性基金收入数一
致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
检察院 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年
相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%。主要原因是……。
其中:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收
入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元,主要
是用于……。
本单位无政府性基金预算。
十 一 、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算
安排情况。
2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出
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373.67 万元,比 2017 年增加 19.08 万元,增长 5.38 %。主
要原因是:培训费、工会经费、劳务费、委托业务费等都比上
一年有所增加。
十二、政府采购安排情况说明
2018 年度,我部门政府采购支出预算 0 万元,其中:拟
采购货物 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0
万元(除了省级政法转移支付资金中的业务装备费外)。
十三、 其他重要事项说明
(一)预算绩效评价工作开展情况
本部门 2018 年共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财
政性资金合计 0 万元。因为本部门没有纳入绩效评价的项目。
(二)国有资本预算收支决算情况
本部门 2018 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元,比
2017 年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0 %。主要原因是:
本部门无国有资本收支项目。支出决算 0 万元,比 2017 年增
加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。主要原因是本部门无
国有资本收支项目。
第四部分 名词解释
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一 、 财政拨款 :指由一般公共预算、政府性基金预算安排
的财政拨款数。
二 、 基本支出 :包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
三 、 项目支出 :包括编入部门预算的单位发展项目、区直
发展项目支出安排数等。
四、 、 “ 三公 ” 经费:指淮阴区部门用一般公共预算财政拨
款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接
待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿
费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置
及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单
位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五 、 机关运行经费 :指各部门的公用经费,包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。